Gestão Ficheiros | Pagamentos por Transferências Múltiplas 

Conheça passo-a-passo a operativa para criar, gerir e enviar ficheiros de pagamentos através de transferências múltiplas...

Passo 1

Efectue o Download Grátis do programa informático disponibilizado pelo Banco para criar ficheiros ou prepare diretamente nos sistemas da Empresa um ficheiro com o formato interbancário adequado (PS2).

Passo 2

Utilize Envio de Ficheiros para remeter ao Banco o ficheiro com os dados relativos às cobranças a efetuar, e consulte a situação do ficheiro enviado em Ficheiros Enviados.

Passo 3

A ordem enviada carece de autorização da Empresa para que se torne efectiva. Para verificar as operações pendentes e autorizá-las, utilize a Consulta de Operações Pendentes, no módulo de autorizações.

NOTA:
O serviço rege-se pelas Condições Gerais PS2 Pagamentos (PDF) pressupondo-se a sua aceitação com o envio do primeiro ficheiro. Não é necessário a formalização de qualquer contrato.

Clique em Acrobat Reader, no caso de não conseguir abrir os documentos PDF.

Imprimir